市审计局对公司内部审计工作情况开展专项审计调查

2020

10/29

星期四

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  10月27日上午,绵阳市审计局副局长黎峰,四级调研员、内部审计监督科科长、市内审协会秘书长唐辉一行深入公司,对公司内部审计工作情况进行专项调查和现场交流。据悉,此次调查是由市委审计委员会审议并经市政府批准的市本级2020年审计项目计划,主要对市国有国资企业单位2018至2019年度内部审计工作开展情况进行专项审计调查。公司领导张余川主持会议,监察审计部负责人张柳霞、监事会办公室主任刘熙、计划财务部副经理王德龙及相关人员参加会议。

市属国有国资企业内部审计工作会.jpg


  会上,黎峰认真听取了公司内部审计工作开展情况、公司法人治理结构情况、监事会与监审部合署办公的经验及成果的介绍;深入了解公司内审机构的工作机制、人员配置、存在的困难和问题等情况。黎峰充分肯定了公司内审工作的成绩,尤其是在人员配备不足的条件下,能够充分融合纪检、监审、监事会等监督检查资源,合理运用各方成果方面,为内审工作拓宽了思路。希望公司在今后的内部审计工作中不断总结、继续发扬、进一步提升。

  最后,针对此次调查发现的不足和问题,黎峰提出了改进方向和意见,一是高度重视内审工作,进一步探索整合监督监察体系,强化内审工作机制,多维度运用审计成果;二是加强内审人员配置、专业培训以及与同行业之间的交流,重视选拔和培养后备审计人员;三是按照企业的发展方向和经营工作重点,制定并抓实内审工作规划,逐步达到审计工作全覆盖;四是全面建立健全内部审计质量控制体系,加强对中介机构的引进和监督。

                                  

(监察审计部  罗希)